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        中 国 内 控 网
      二00七年十一月八日

业务公告

    随着越来越多的各类型企业对企业内控这一基础管理制度与核心控制手段的日趋关注,本司长期所从事的企业内控管理培训与企业内控体系构建业务的领先地位得到了广泛认同。为更有效地帮助已经成长起来的中国企业强化企业内部管理控制,实现基业长青,建成百年老店。本司拟按专业化原则进一步强化本部内控研究中心的研发力度,另增设内控培训咨询中心,对外承接企业内控管理课程培训与企业内控体系构建咨询辅导等服务。
    培训咨询热线:
83021091、83909039、83905039、83909989、83909689、83908683、83903383。
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      二○○七年九月二十日


热烈祝贺《企业内部控制基本规范》正式发布!

  有中国版“萨班斯-奥克斯利法案”之称的《企业内部控制基本规范》经财政部、证监会、银监会、保监会及审计署等五部委会签后,于2008年6月28日联合发布并试行,自2009年7月1日起首先在上市公司范围内实施,鼓励非上市的其他大中型企业参照执行。 详细信息以及更多资讯请继续关注中国内控网(www.hengdian.org)。 2008年,财会[2008]7号文——财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知

征求意见

  日前,中国版的《企业内部控制应用指引》有关组织架构、发展战略、资金、采购、资产、销售、研发等10个应用指引,经企业内部控制标准委员会发文给各委员、咨询专家、企业、会计师事务所等有关单位征求意见。 详细信息以及更多资讯请继续关注中国内控网(www.hengdian.org)。
关于征求《企业内部控制应用指引第xx号——组织架构》等10项内部控制应用指引意见的通知
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二00九年一月九日


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 > 企业内控管理系列培训
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 > 常年企业内控管理顾问
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 •  四建公司开展年度内控管理检查  2009-9-11
 •  北京市开展企业内部控制规范培训  2009-9-11
 •  正视金融变革中的合规挑战 提升风险管理有效性  2009-9-9
 •  审计署就国家审计准则公开征求意见(全文)  2009-9-8
 •  中电投山东核电开展全面风险管理及内控体系建设工作  2009-9-7
 •  江苏财政以内控制度推进财政管理科学化精细化  2009-9-5
 •  乌海市商业银行完善内控机制建设  2009-9-4
 •  建设银行唐山分行滦县支行 加强内部控制培育合规文化  2009-9-3
 •  建设银行唐山分行曹妃甸工业区支行 完善案件风险防范体系  2009-9-2
 •  工商银行平顶山分行跟进业务发展 扎实做好内控案防工作  2009-9-1
 
推荐专家:陈嘉映研究员、资深内控专家高级经济师、工商管理硕士
推荐专家:陈嘉映
  研究员、资深内控专家
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 案例推荐: 云铜股票案钻了内控缺陷的空子

  这种虚假“贸易融资”能够瞒天过海,反映出云南铜业对“贸易融资”的风险评估不足,也反映出云南铜业缺乏一个有效的风险数据库和相应的关键控制点。日前,由“云铜腐败案”牵出的案中案“云铜股...

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书名:《经典深圳》
作者: 深圳经济特区改革成果丛书编委会
出版: 中国友谊出版公司
内容简介: 汇集了深圳各行各业改革开放成果的大型纪实性文集,在深圳咨询业引领者卷中,以《金律永恒·与你同行》为题,记述了衡点(HD)内控管理体系的创建之路。
 
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